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摸家底 促管理 国企审计见成效

信息时间::2016-10-27

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  2016年,金普新区审计局在全区范围内开展了区属国有独资企业财务收支及运营情况审计,以揭示共性问题,剖析体制机制成因,提出针对性建议。
一、审计对象明确。本次审计涵盖全区区属3家国有独资公司,行业涉及担保、旅游、产业园区建设,审计范围除公司母公司外,还包括其下属的所有分公司、子公司及代管企业,共20余家。
二、审计内容全面。通过审计,摸清国有企业基本情况,掌握企业经营收支,资产、负债及所有者权益情况,调查企业人员管理、风险管控等国资监管及公司治理情况,核实重大经济决策、国有资本管理制度落实及政府融资平台公司的融资担保情况等。
三、审计重点突出。根据公司实际情况结合区域特点,重点关注国企资产的管理情况,是否建立资产管理制度,资产账实是否相符;关注国企的经营运行情况,是否实现了资本效益的最大化;关注国企的发展困局,是否强化了资本的有效整合;关注“三公经费”的使用情况,是否存在铺张浪费,违规支出。
四、审计建议合理。通过审计查出账务处理不规范、国有资产不实、国有资产收益未及时上缴、盈利能力不强、内部管理不善等问题,审计提出了加强内部控制和管理、及时上缴国有资产收益、推进现代企业制度建设等具有实效性和操作性的审计建议,促进相关行业部门建章立制、规范管理、完善治理。

责编:大连金普新区管委会

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